ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka ŠJ 1-2011-tlačiareň-Gigabit Ružomberok s DPH 01.02.2011
Faktúra DF12022/50 dekoračné maľovanie na steny MŠ 120,00 s DPH 05.05.2022 Vladimír Bulla VMZ - SERVIS 31.05.2022
Faktúra DF12022/61 telefon Orange 5/2022 129,25 s DPH 23.05.2022 Orange Slovensko, a.s. 31.05.2022
Faktúra DF12022/60 školenie ZŠ -tvorba textov a materiálov 198,00 s DPH 23.05.2022 UNI KREDIT, n.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/59 materiál - farby a mal.potreby ZŠ 219,64 s DPH 12.05.2022 INEP s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/58 odborné prehliadky kotolní 1 542,00 s DPH 12.05.2022 VTZ, s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/57 elektrická energia - dolná budova 5/2022 694,00 s DPH 12.05.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 31.05.2022
Faktúra DF12022/56 elektrická energia 5/2022 - ZŠ - horná budova 503,00 s DPH 12.05.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 31.05.2022
Faktúra DF12022/55 funkčné vzdelávanie - PaedDr. Bystričanová MŠ 69,00 s DPH 12.05.2022 Katolícka univerzita VERBUM 31.05.2022
Faktúra DF12022/54 prístup - práca, mzdy, odmeňovanie 2023 96,97 s DPH 10.05.2022 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/53 odvoz TKO 4/2022 176,00 s DPH 10.05.2022 Technické služby, a.s. 31.05.2022
Faktúra DF12022/52 odber kuchynského odpadu 4/2022 48,00 s DPH 10.05.2022 INTA, s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/51 školenie ZŠ - inform.systém URBIS 60,00 s DPH 05.05.2022 UNI KREDIT, n.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/49 školenie ZŠ - digitálna administratíva v škole 99,00 s DPH 05.05.2022 UNI KREDIT, n.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/63 kanc. potreby ZŠ - čistiace peny na PC 300,00 s DPH 25.05.2022 Ing. Peter Moško 31.05.2022
Faktúra DF12022/48 dovoz tovaru ŠJ - dlažba 117,60 s DPH 05.05.2022 Štefan Targoš 31.05.2022
Faktúra DF12022/47 žalúzie 2 ks ZŠ 30,00 s DPH 05.05.2022 LINGAS, s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/46 požiarne hadice, prúdnice, ventily MŠ 628,80 s DPH 05.05.2022 Safirs, s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF12022/45 tlakové skúšky hasiacich prístrojov MŠ 53,64 s DPH 05.05.2022 Safirs, s.r.o. 31.05.2022
Faktúra DF32022/8 učebné pomôcky predškoláci MŠ 584,65 s DPH 26.05.2022 GREENSHOP, s.r.o. 31.05.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7356