ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Dnes (Nedeľa 22.3.2026)
Vanda Targošová (VI.A)

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka ŠJ 1-2011-tlačiareň-Gigabit Ružomberok s DPH 01.02.2011
Faktúra DF12022/15 odvoz TKO 1/2022 220,00 s DPH 14.02.2022 Technické služby, a.s. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/49 potraviny 335,12 s DPH 17.03.2022 INMEDIA, s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/48 potraviny 319,24 s DPH 28.02.2022 GPM VOZ s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/47 potraviny - mäso 172,56 s DPH 14.03.2022 Mäso Lúžna, s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/46 potraviny 248,46 s DPH 14.03.2022 INMEDIA, s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF5002022/45 potraviny 241,76 s DPH 28.02.2022 Peter Veselovský 20.04.2022
Faktúra DF5002022/44 potraviny 245,17 s DPH 03.03.2022 INMEDIA, s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF12022/20 tlačivá ZŠ, MŠ-vyúčtovacia faktúra 96,55 s DPH 25.02.2022 ŠEVT a.s. 20.04.2022
Faktúra DF12022/19 čistiace a hygienické potreby ŠJ 179,61 s DPH 25.02.2022 D.H.KOMPLET s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF12022/18 telefon Orange 11/2021 157,09 s DPH 25.02.2022 Orange Slovensko, a.s. 20.04.2022
Faktúra DF12022/17 elektrická energia 2/2022 - ZŠ - horná budova 503,00 s DPH 14.02.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.04.2022
Faktúra DF12022/16 elektrická energia - dolná budova 2/2022 694,00 s DPH 14.02.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.04.2022
Faktúra DF12022/14 kominárske práce - ZŠ,MŠ, ŠJ 240,00 s DPH 14.02.2022 Obec Liptovská Lúžna 20.04.2022
Faktúra DF5002022/51 potraviny - mäso 71,14 s DPH 21.03.2022 Mäso Lúžna, s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF12022/13 predplatné časopisu ŠKOLA 26,00 s DPH 14.02.2022 RAABE s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF12022/12 škôlka Komenský - prístup 19,00 s DPH 14.02.2022 Komensky,s.r.o. 20.04.2022
Faktúra DF12022/11 nedoplatok el. energie MŠ a ŠJ 407,91 s DPH 08.02.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.04.2022
Faktúra DF12022/10 nedoplatok el.energie ZŠ - dolná budova 21,01 s DPH 08.02.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.04.2022
Faktúra DF12022/9 odber kuchynského odpadu 36,00 s DPH 01.02.2022 INTA, s.r.o. 20.04.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7206