ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Dnes (Piatok 28.8.2026)
Matúš Valušiak (III.A)

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF12025/125 elektrická energia - dolná budova 8/2025 1 058,00 s DPH 11.08.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 19.09.2025
Faktúra DF12025/123 voda 2024,2025 229,56 s DPH 11.08.2025 Obec Liptovská Lúžna 19.09.2025
Faktúra DF12025/121 materiál -lepidlá, folie, revízne d.- detské WC MŠ 313,72 s DPH 05.08.2025 DomSTAV s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/124 balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 05.08.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/122 materiál - detské WC MŠ 942,67 s DPH 05.08.2025 Peter Chlepko, CHP - stavba 19.09.2025
Faktúra DF12025/131 odvoz TKO 7/2025 153,45 s DPH 29.07.2025 Ľupčianka s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/120 odvoz TKO 6/2025 90,09 s DPH 25.07.2025 Ľupčianka s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/119 Systémová podpora URBIS (01.07.2025 - 30.09.2025) 128,13 s DPH 25.07.2025 MADE spol. s r.o. 19.09.2025
Faktúra DF5002025/158 potraviny 116,59 s DPH 18.07.2025 Peter Veselovský 19.09.2025
Faktúra DF12025/116 telefon Orange 7/2025 185,76 s DPH 17.07.2025 Orange Slovensko, a.s. 19.09.2025
Faktúra DF12025/118 balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 17.07.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/117 odber kuchynského odpadu 6/2025 49,20 s DPH 17.07.2025 INTA, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF5002025/159 potraviny 56,05 s DPH 08.07.2025 Poľnohospodárske družstvo 19.09.2025
Faktúra DF5002025/156 potraviny - mäso 46,90 s DPH 08.07.2025 Mäso Lúžna, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/108 stočné - horná budova od 25.01.-26.06.2025 357,88 s DPH 07.07.2025 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 19.09.2025
Faktúra DF32025/8 tlačivá ZŠ, MŠ-zálohová platba 99,45 s DPH 07.07.2025 ŠEVT a.s. 19.09.2025
Faktúra DF12025/115 elektrická energia - dolná budova 7/2025 1 058,00 s DPH 07.07.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 19.09.2025
Faktúra DF12025/114 elektrická energia 7/2025 - ZŠ - horná budova 752,00 s DPH 07.07.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 19.09.2025
Faktúra DF12025/110 internet ZŠ01.07.2025-31.07.2025 112,74 s DPH 07.07.2025 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 19.09.2025
Faktúra DF12025/112 internet MŠ 01.07.2025 - 31.07.2025 112,74 s DPH 07.07.2025 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 19.09.2025
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >> zobrazené záznamy: 541-560/7356