Prihlasovacie meno:
Heslo:
ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569
Vyhľadávanie
Prihlásenie
Mapa
Fotoalbum
O škole
Novinky
Kalendár
Školská jedáleň
Školský klub detí
Navigácia
Hlavná stránka
Organizácia vyučovacieho
Elektronická prihláška
Mapa
Fotoalbum
Videá zo školských akcií
Strava.cz - jedálny lístok
Školský časopis
Naši absolventi
O škole
Novinky
Kalendár
Dokumenty
Rozvrh
Suplovanie
Učitelia
Triedy
Predmety
Krúžky
Kontakt
Zažili sme
Materská škola
Školská jedáleň
Školský klub detí
Známky
Zmluvy, faktúry
Pracovné ponuky
Prihlásenie
Rada RZ pri ZŠ s MŠ
ELearning
ŠkVP
Ochrana osobných údajov
Zoznam krúžkov
Alf
Zápisnice
NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB
Narodeniny a meniny deti z ŠKD
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna
ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569
ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569 - Školská jedáleň
ŠJ pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
odvoz kalov-Emi Dubovský L.Osada-138
s DPH
05.04.2011
Faktúra
technik PO-Vladimír Črep L.Lúžna-99,58
s DPH
05.04.2011
Faktúra
toner-Gigabit Rbk-65,30
s DPH
28.03.2011
Faktúra
virt.knižnica-Komensky BA-16,56
s DPH
28.03.2011
Faktúra
akt.programu ŠJ-Jozef Krajčík Rbk-50
s DPH
28.03.2011
Faktúra
nádoba TKO-Obec L.Lúžna-22
s DPH
28.03.2011
Faktúra
telefon-Orange BA-105,24
s DPH
28.03.2011
Faktúra
odvoz TKO-TS Ružomberok-279,37
s DPH
10.03.2011
Faktúra
hračky a UP-Nomiland Ke-98,33
s DPH
10.03.2011
Faktúra
telefon-T-com-7,45
s DPH
10.03.2011
Faktúra
telefon-T-com-8,89
s DPH
10.03.2011
Faktúra
virt.kniznica-Komensky-16,56
s DPH
07.03.2011
Faktúra
telefon-Orange BA-11,02
s DPH
07.03.2011
Faktúra
uhlie-Grenstave Rbk-1388,62
s DPH
07.03.2011
Objednávka
MS62011-hyg.prostriedky-Hagleitner BA
s DPH
07.03.2011
Objednávka
MS5-2011-uhlie-Grenstave Likavka0001
s DPH
03.03.2011
Faktúra
telefon-Orange Slovensko BA-30,28
s DPH
24.02.2011
Faktúra
emisný poplatok-Obvodný úrad ŽP Rbk-393
s DPH
24.02.2011
Faktúra
údržba VT-Gigabit Rbk-120,83
s DPH
24.02.2011
Objednávka
MŠ 4-2011-odvoz kontajnera-TS Ružomberok0001
s DPH
22.02.2011
<<
|
359
|
360
|
361
|
362
|
363
|
364
|
365
|
366
|
367
|
368
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 7301-7320/7356
verzia pre tlač
RSS
|
Kontakt
|
Správca obsahu
|
Technická podpora
|
Vyhlásenie o prístupnosti
|
Právne informácie
|
Mapa stránok