|
|
Faktúra |
DF5002026/27
|
potraviny
|
497,02 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/28
|
potraviny
|
521,32 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/27
|
potraviny
|
497,02 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/9
|
energetická štiepka - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
5 022,75 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Obec Liptovská Lúžna |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/9
|
energetická štiepka - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
5 022,75 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Obec Liptovská Lúžna |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/34
|
potraviny - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/34
|
potraviny - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/25
|
potraviny - mäso
|
313,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Mäso Lúžna, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/33
|
potraviny
|
113,87 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/34
|
potraviny - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/34
|
potraviny - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/33
|
potraviny
|
113,87 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/15
|
odber kuchynského odpadu 1/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/27
|
odvoz TKO 1/2026
|
111,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/27
|
odvoz TKO 1/2026
|
111,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
Ľupčianka s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/31
|
potraviny
|
327,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
Peter Veselovský |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/31
|
potraviny
|
327,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
Peter Veselovský |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12026/15
|
odber kuchynského odpadu 1/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/26
|
potraviny
|
346,64 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5002026/18
|
potraviny
|
187,71 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |